For å legge inn kontoplan i forbindelse med en regnskapsintegrasjon må man legge inn kontoplan.
Kontoplan oppgjørsformer
Systemet vil automatisk sjekke hvilke oppgjørsformer som har blitt benyttet og legge de til listen. For at overføring til regnskapssystemet skal virke, MÅ det utfylles kontonummer for alle oppgjørsformer som vises i listen. Du kan også legge til oppgjørsformer fra listen hvis det er behov for det. Så fort nye oppgjørsformer blir benyttet, blir overføringen til regnskapssystemet midlertidig stanset inntil kontonummer er lagt inn der det mangler.
Gjør følgende:
- I hovedmenyen, trykk Regnskap.
- Velg Kontoplan oppgjørsformer
- Alle oppgjørsformer vil du da se listet opp. De som mangler kontonummer har 0000! bak. For å legge til kontonummer knyttet til denne kontoen. Trykk på redigeringssymbolet
- Trykk Lagre.
- Repeter steg 3 og 4 for de kontoene som mangler kontonummer.
Hvis du vil reskontro-føre transaksjoner så må du opprette en egen kunde – f.eks Mastercard og sette inn kundenr. og ikke kontoplan nr. i oppsettet. Vi støtter kunde og leverandør nummer i serien 10000 og 30000.
N.B.
- Merk at Gavekort1 er en betalingsløsning, Gavekort er gavekort utstedt fra kassen i papir format og Gk Trans er transaksjonsbaserte gavekort utstedt fra kassen.
- Du må også huske på å registrere en konto for diff (diff i kontanter), utlegg (manuelle uttak fra kassen).
Få en komplett liste over alle oppgjørsformer i denne artikkelen.
Få også en oversikt over hvordan Front Systems håndterer kontanter i denne artikkelen.
Få informasjon om faktura (underbilag) i denne artikkelen.
Kontoplan for omsetningsgrupper
N.B.
Merk at kontoplan kun benyttes for å spesifisere hvilken konto vi skal postere mot i regnskapet. Hvis en selger varer til annen mva sats enn 25% må det spesifiseres på aktuell varegruppe - Portal - Varer - Oppsett - Varegruppe
For at overføring av omsetning til regnskapet skal kunne gjennomføres er det påkrevd at det spesifiseres omsetningskonto for de ulike mva satsene. En må derfor som minimum spesifisere en standardkonto for omsetning for høy sats.
Hvis en har behov for å spesifisere omsetning på varegruppenivå kan en enkelt velge aktuell varegruppe fra nedtrekkslisten og legge til konto en ønsker at omsetningen skal posteres mot i regnskapet .
Dersom butikken selger varer som faller inn under regler for andre mva satser eller mva fritak ber vi om at dere henvender dere til oss slik at vi kan sørge for at oppsettet blir korrekt.
- I hovedmenyen, trykk Regnskap.
- Velg Kontoplan Omsetningsgrupper.
- For å legge til kontonummer for omsetningskonto, trykk på redigeringssymbolet
- Legg inn kontonummer og MVA-sats.
- Trykk Lagre.
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.